关于本署
火狐体育内部审计部门的存在是为了协助大学管理和董事会审计、财务和投资委员会有效履行其职责。内部稽核处是一个独立的单位,负责审查和评估大学的会计、财务、资讯科技和运作系统、政策、程序和内部监控的充分性和有效性。该部的职责范围包括努力协助确保:
- 信息的可靠性和完整性
- 大学风险最小化
- 大学资产受到保护
- 遵守学校的政策和程序,政府的法律和法规
内部审计部门在职能上向火狐体育校长报告,在行政上向财务副校长和财务主管报告。
该部向整个组织提供支持,并力求确保最佳做法到位。
火狐体育内部审计部门的存在是为了协助大学管理和董事会审计、财务和投资委员会有效履行其职责。内部稽核处是一个独立的单位,负责审查和评估大学的会计、财务、资讯科技和运作系统、政策、程序和内部监控的充分性和有效性。该部的职责范围包括努力协助确保:
内部审计部门在职能上向火狐体育校长报告,在行政上向财务副校长和财务主管报告。
该部向整个组织提供支持,并力求确保最佳做法到位。